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我们接受日照港股份有限公司(以下简称“日照港公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A004433号无保留意见审计报告。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的要求,日照港公司编制了本专项说明所附的《日照港股份有限公司 2024年度通过山东港口集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日照港公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计日照港公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对日照港公司实施于 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,emc易倍注册我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度日照港公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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